一、部門職能職責:1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;
2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民-主權利和其他權利;
4、保護各種經濟組織的合法權益;
5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
6、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
7、鐵絲鎮是全額撥款行政單位。本鎮現有在職幹部職工23人,其中全額撥款行政編製17人,事業編製5人;正科級5人,副科級5人,科員7人,其他人員1人。
二、收入支出決算總體情況說明
(一)收入決算:全年收入決算總計685.59萬元,均為財政經費撥款收入。比上年的521.28萬元增加164.31萬元。
(二)支出決算:2018年支出決算總計685.59萬元,均為財政經費撥款支出。
三、收入決算情況說明
2018年我鎮總收入685.59萬元,其中:一般公共服務支出377.82萬元,文化體育與傳媒支出6萬元,社會保障和就業支出40.81萬元,醫療衛生與計劃生育支出6.45萬元,農林水支出233.82萬元,資源勘探信息等支出10萬元,住房保障支出10.69萬元。
四、支出決算情況說明
2018年我鎮總支出685.59萬元。
1、基本支出369.01萬元,其中:人員經費支出212.61萬元,日常公用經費支出156.4萬元;
2、項目支出316.58萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款財政撥款支出為685.59萬元,具體安排如下:
(一)基本支出:2018年年終決算數為369.01萬元,係保障我單位機構正常運轉.完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、臨時聘請等人員經費以及辦公費、差旅費、水電費、會議費、辦公設備購置,公務接待費用,公務用車運行及維護等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年終決算為316.58萬元,係村級轉移支付、文化體育與傳媒,其他農業和水利,資源勘探信息等支出。
(三)本年結餘:上年結餘為0萬元,2018年末共結餘0萬元。
六、“三公”經費決算:
“三公”經費本年度支出23.67萬元,與年初預算26萬元比較減少了2.33萬元,是由於實行了厲行節約的接待製度。其中,公務接待費13.97萬元,公務用車購置及運行維護費9.7萬元。
七、預算績效情況的說明
我鎮2018年部門整體績效評價得分95.5分,扣分原因為績效目標合理性扣0.5分,預算調整率扣1分,結轉結餘率扣0.5分,結轉結餘變動率扣0.5分,實際完成率扣1分,完成及時率扣1分。
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