一、部門職能職責
1、負責黨的路線、方針、政策和國家法律、法規在鎮轄區內的宣傳、貫徹、落實。加強基層黨組織和政權建設,為鎮經濟的發展和社會穩定提供政治、社會環境和組織保證。
2、負責製定鎮轄區內經濟建設和各項社會事業發展的規劃,並組織實施。依法管理經濟和社會事務,促進鎮兩個文明建設。負責本鎮內的民主與法製建設工作,維護和保障公民的各項合法權利。
3、負責鎮黨委、政府、政協聯絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
4、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況
江口鎮現有在職幹部職工30人,其中全額撥款行政編製26人,正科級10人,副科級4人,其他人員16人;全額事業編製4人,副科級1人,其他人員3人;離退人員20人。
三、部門收支概括
2018年部門決算編報範圍包括鎮機關及財政所。收入包括經費撥款;支出包括鎮機關及財政所基本運行的經費以及村級轉移支付等專項經費。
(一)收入支出決算總體情況說明
江口鎮2018年度收入總計1658.99萬元,較上年決算數增加579.58萬元,增加53.69%;支出總計1658.99萬元,較上年決算數增加579.58萬元,增加53.69%。
(二)收入決算情況說明
江口鎮2018年度收入總計1658.99萬元,其中,本年收入合計1453.78萬元,占收入總計的87.63%,較上年決算數增加553.06萬元,增加61.4%。本年收入決算各項構成及占比情況如下:
1、財政撥款收入1453.78萬元,占本年收入合計的87.63%。
2、其他收入5萬元,占本年收入合計的0.3%。
(三)支出決算情況說明
江口鎮2018年度支出總計1658.99萬元,其中,本年財政撥款支出合計1453.78萬元,占支出總計的87.63%,較上年決算數增加553.06萬元,增加61.4%。基本支出783.57萬元,占比53.9%;項目支出670.21萬元,占比46.1%。本年支出決算各項構成及占比情況如下:
1、一般公共服務支出783.57萬元,占本年支出合計的53.9%。
2、文化體育與傳媒支出8.92萬元,占本年支出合計的0.5%。
3、社會保障和就業支出66.3萬元,占本年支出合計的3.96%。
4、醫療衛生與計劃生育支出31.44萬元,占本年支出合計的1.9%。
5、農林水支出550萬元,占本年支出合計的33.15%。
6、住房保障支出10.36萬元,占本年支出合計的0.63%。
四、“三公”經費
2018年“三公”經費預算30萬元,其中:公務接待21萬元;公務用車購置及運行維護費9萬元。2018年 “三公”經費決算15.98萬元,總額比年初預算減少14.02萬元,比去年決算減少9萬元,減少原因為公車改革後我單位隻有保留一台車輛的費用,並且嚴控日常工作租車情況。
附件:
1、《2018年度收入支出決算總表》
2、《2018年度收入決算表》
3、《2018年度支出決算表》
4、《2018年度財政撥款收入支出決算總表》
5、《2018年度一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
6、《2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
7、《2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
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