一、部門職能職責:
1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關
的決定和命令,發布決定和命令;
2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、負責本鎮黨委、政府、政協聯絡工委、紀律委員會、人民武裝及共青團、婦聯等組織的日常工作;
4、保護社會主義全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
5、保護各種經濟組織的合法權益;
6、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
7、負責完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
本單位為寶蓋鎮人民政府所屬一級預算單位,單位性質為行政單位,決算編報類型為鄉鎮匯總錄入表,按照政府會計製度填報決算數據。
納入本套決算編製範圍的獨立核算單位共2個,比上年增減0個,分別是寶蓋鎮人民政府和寶蓋鎮財政所。寶蓋鎮年末實有在職人員29人,其中:全額行政編15人,參照公務員法管理人員14人。
三、2018年度部門決算情況
(一)收入支出決算情況
1、全年收入決算總計1292.59萬元,均為財政撥款收入。
2、全年支出決算總計1292.59萬元。其中:一般公共服務支出669.76萬元,文化體育與傳媒支出4萬元,社會保障和就業支出58.73萬元,醫療衛生與計劃生育支出21.9萬元,農林水支出498.7萬元,商業服務業等支出30萬元,住房保障支出9.5萬元。
3、本年年初結轉和結餘90.03萬元,本年年末結轉和結餘90.03萬元。
4、一般公共預算財政撥款基本支出788.88萬元,主要用於在職人員基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。具體細項為:工資福利支出364.72萬元,商品和服務支出499.25萬元,對個人和家庭的補助142.23萬元,資本性支出286.38萬元。
5. “三公”經費本年度支出17.3萬元,其中:公務接待費17.3萬元,總額比年初預算減少2.7萬元。減少原因為公車改革後我單位嚴控日常工作租車情況。
(二)預算績效情況
我鎮2018年部門整體績效評價考核評分95分,為了進一步規範財政資金管理,強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據預算績效管理的要求,我鎮嚴格落實縣委、縣政府關於黨政機關厲行節約的有關要求,有效保障了機關正常運轉,堅決製止鋪張浪費。
附件:
1、《2018年度收入支出決算總表》
2、《2018年度收入決算表》
3、《2018年度支出決算表》
4、《2018年度財政撥款收入支出決算總表》
5、《2018年度一般公共預算財政撥款支出決算表》
6、《2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
7、《2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
8、《2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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